부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
세 출 예 산 사 업 명 세 서
건설과
31,585,163
26,976,711
4,608,452
[균 9,227,000]
[기 587,959]
[도 2,311,702]
[시 19,458,502]
도로 유지관리
12,466,652
9,185,806
3,280,846
[균 764,000]
9,185,806
[도 710,000]
9,185,806
[시 10,992,652]
9,185,806
시도 및 농어촌도로 사업
12,361,134
9,098,398
3,262,736
[균 764,000]
9,098,398
[도 710,000]
9,098,398
[시 10,887,134]
9,098,398
도로정비
8,189,910
2,998,560
5,191,350
201 일반운영비
18,310
0
18,310
200원 * 5,000매 =
100원 * 500매 * 5종 =
150원 * 1,000매 * 6종 =
15,000원 * 100권 * 1종 =
500원 * 1,000매 =
60,000원 * 4개 * 2회 =
70,000원 * 20명 * 6회 =
30,000원 * 20명 * 6회 =
70,000원 * 4명 * 6회 =
01 사무관리비
○도로사용료 납입고지서
○지하수관련 서식 인쇄
○회계서식 유인
○설계기준철
○각종사업장 기록유지(사진인화)
○현수막제작지원(명예감독관,건설관련교육
등)
○설계자문위원회
―위원회 참석수당
―사전심사수당
―위원참석 여비
18,310
18,310
0
1,000
250
900
1,500
500
480
13,680
8,400
3,600
1,680
401 시설비및부대비
8,171,600
2,998,560
5,173,040
25,000,000원 * 1식 * 1.00 =
30,000,000원 * 1식 =
30,000,000원 * 1식 =
02 실시설계비
○(시도14)안심~산법도로 확포장공사
○(부석206호)감곡교 개체공사
○(이산101호)신암교 개체공사
789,500
789,500
0
25,000
30,000
30,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
30,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1식 * 99% =
25,000,000원 * 1식 =
600,000,000원 * 1식 =
200,000원 * 1,500m =
200,000원 * 500m * 0.99 =
200,000원 * 500m * 0.99 =
200,000원 * 500m * 0.99 =
1,000,000원 * 1,000m =
32,000원 * 1,250㎡ * 0.99 =
15,000,000원 * 100m * 1/100 =
30,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1식 =
90,000,000원 * 1식 =
120,000,000원 * 1식 * 99.28% =
200,000,000원 * 1식 =
420,000원 * 1,000m * 0.993 =
1,000,000원 * 557m * 0.99 =
500,000,000원 * 1식 * 99.37% =
275,005,000원 * 1식 =
1,250,000원 * 200m * 0.9928 =
1,000,000원 * 300m * 0.9928 =
600,000원 * 500m * 0.9928 =
1,000,000원 * 300m * 0.9928 =
○(순흥204호)여근리로 확.포장공사
○(안정209호)옹암~오계도로 확.포장공사
○(이산304호)신암~석포도로 확·포장공사
○(동의시도16호선)영주~아지간도로 확포장
공사
03 토지매입비
○(시도18호)문수농공단지∼반구도로 확·
포장공사
○(순흥101호)죽동∼호방골도로 확·포장공
○(시도17호)태장∼상평장도로 확·포장공
○(시도17호)금계∼태장도로 확·포장공사
○국도대체우회도로(가흥∼상망)토지보상금
○낙화암도로 선형개량공사
○(봉현306호)오현~직물단지도로 확포장공
○(부석206호)감곡교 개체공사
○(이산101호)신암교 개체공사
○(순흥204호)여근리도로 확.포장공사
○(이산304호)신암~석포도로 확·포장공사
○(시도14호선)안심~산법도로 확·포장공사
04 시설비
○(장수209호)파지∼사계도로 확·포장공사
○(시도8호)만방도로 확·포장공사
○(장수)두전교차로∼가천도로 확·포장공
○(문수205호)벌사도로 확·포장공사
○동명∼줄포도로 확·포장공사
○(봉현3065호)오현∼직물단지도로 확·포
장공사
○(이산202호)지동∼신암도로 확·포장공사
○(시도16호)여륵도로 확·포장공사
2,140,736
5,200,160
30,000
49,500
25,000
600,000
2,140,736
0
300,000
99,000
99,000
99,000
1,000,000
39,600
15,000
30,000
50,000
90,000
119,136
200,000
2,225,250
2,974,910
417,060
551,430
496,850
275,005
248,200
297,840
297,840
297,840
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
1,000,000원 * 500m * 0.9928 =
300,000,000원 * 1식 * 99.37 % =
1,000,000원 * 100m * 0.99 =
1,000,000원 * 200m * 0.9928 =
500,000원 * 200m * 0.99 =
200,000,000원 * 1식 * 99% =
100,000,000원 * 1식 * 99% =
100,000,000원 * 1식 * 99% =
250,000,000원 * 1식 * 99.37% =
482,600,000원 * 1식 =
420,000원 * 1,000m * 0.007 =
1,000,000원 * 557m * 0.01 =
500,000,000원 * 1식 * 0.63% =
692,500원 * 400m * 0.0072 =
1,250,000원 * 200m * 0.0072 =
1,000,000원 * 300m * 0.0072 =
600,000원 * 500m * 0.0072 =
1,000,000원 * 300m * 0.0072 =
1,000,000원 * 500m * 0.0072 =
300,000,000원 * 1식 * 0.63% =
1,000,000원 * 100m * 0.01 =
1,000,000원 * 200m * 0.0072 =
500,000원 * 200m * 0.01 =
200,000원 * 500m * 0.01 =
○(풍기209호)미곡도로 확·포장공사
○(봉현201호)생현∼대촌도로 확·포장공사
○(봉현205호)유전1리 진입도로 확·포장공
○(평은207호)용혈도로 확·포장공사
○(이산311호)용상∼신천도로 확·포장공사
○(시도3호)마락도로 확 · 포장공사
○(풍기102호)동양대주변 도로정비 공사
○(시도12호)진입로 확.포장공사
○(시도12호)가로등 설치
○봉현-예천상리 도로확포장공사(개발촉진
지구사업)
06 시설부대비
○(장수209호)파지∼사계도로 확·포장공사
○(시도8호)만방도로 확·포장공사
○(장수)두전교차로∼가천도로 확·포장공
○(문수205호)벌사도로 확·포장공사
○동명∼줄포도로 확·포장공사
○(봉현306호)오현∼직물단지도로 확·포장
공사
○(이산202호)지동∼신암도로 확·포장공사
○(시도16호)여륵도로 확·포장공사
○(풍기209호)미곡도로 확·포장공사
○(봉현201호)생현∼대촌도로 확·포장공사
○(봉현205호)유전1리 진입도로 확·포장공
○(평은207호)용혈도로 확·포장공사
○(이산311호)용상∼신천도로 확·포장공사
○(순흥101호)죽동∼호방골도로 확·포장공
41,204
496,400
298,110
99,000
198,560
99,000
198,000
99,000
99,000
248,425
482,600
17,554
23,650
2,940
5,570
3,150
1,995
1,800
2,160
2,160
2,160
3,600
1,890
1,000
1,440
1,000
1,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
200,000원 * 500m * 0.01 =
200,000원 * 500m * 0.01 =
32,000원 * 1,250㎡ * 0.01 =
50,000,000원 * 1식 * 1.0% =
200,000,000원 * 1식 * 1.0% =
100,000,000원 * 1식 * 1.0% =
100,000,000원 * 1식 * 1.0% =
250,000,000원 * 1식 * 0.63% =
120,000,000원 * 1식 * 0.72% =
○(시도17호)태장∼상평장도로 확·포장공
○(시도17호)금계∼태장도로 확·포장공사
○낙화암도로 선형개량공사
○(안정209호)옹암~오계도로 확.포장공사
○(시도3호)마락도로 확 · 포장공사
○(풍기102호)동양대주변 도로정비 공사
○(시도12호)진입로 확.포장공사
○(시도12호)가로등 설치
○(이산304호)신암~석포도로 확포장공사
1,000
1,000
400
500
2,000
1,000
1,000
1,575
864
도로 유지보수
1,687,224
1,849,794
△162,570
101 인건비
7,140
7,140
0
35,000원 * 3일 * 34개소 * 2명 =
10 기간제근로자등보수
○교통량조사 인부임
7,140
7,140
7,140
201 일반운영비
302,899
332,169
△29,270
45,000원 * 12회 =
20,000원 * 5권 * 12월 =
20,000원 * 1권 * 12월 =
4,500원 * 1,400등 * 12월 =
3,810원 * 2,471등 * 12월 =
300,000원 * 1식 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
20,000원 * 12월 =
50,000원 * 4회 =
200,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○설계용 도서 구입비
―표준품셈 및 건설관리실무지침
―건설자재단가집
―건설법규추록
02 공공운영비
○전기사용료
―가로등
―보안등
―신영주지하도우수처리시설
○건설창고사용료
―전기사용료
―상하수도료
―정화조청소
―무인경비 사용료
1,980
300,919
1,980
1,980
540
1,200
240
△29,270
330,189
192,175
75,600
112,975
3,600
4,040
1,200
240
200
2,400
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
1,330원 * 10ℓ * 95일 =
100,000원 * 1식 =
400,000원 * 3대 * 1/5 =
13,000,000원 * 3대 * 2/100 =
300,000원 * 3대 =
30,000,000원 * 1대 * 2/100 =
100,000원 * 5종 =
1,330원 * 10ℓ * 30일 * 3대 =
1,330원 * 12ℓ* 5시간 * 150일 =
2,000,000원 * 1식 =
250,000원 * 6개 * 1회 =
1,330원 * 12ℓ * 5시간 * 150일 =
1,800,000원 * 1식 =
250,000원 * 4개 * 1회 =
1,330원 * 2ℓ* 6시간 * 50일 =
4,500,000원 * 1대 * 5/100 =
1,550원 * 2ℓ* 6시간 * 1대 * 30일 =
500,000원 * 1대 * 1식 =
1,550원 * 1ℓ* 6시간 * 4대 * 50일 =
100,000원 * 4대 =
800,000원 * 3대 =
1,000,000원 * 1식 =
○수로원대기실 난방비
―유류대
―유지비
○도로관리장비 유지비
―계량기
―제설기
―모래살포기 수리
―계중기
―도로보수장비
―양수기 유류대
○중기 유지비
―굴삭기(02나9213, 0.7㎥, 5년이상)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
ㆍ타이어교체
―굴삭기(02나9216, 0.2㎥, 5년이상)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
ㆍ타이어교체
―진동롤러(핸드기어식, 0.7톤)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
―예취기(탑승식)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
―예취기(견착식)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
○신영주지하도 유지관리(펌프및수중모터)
―펌프 및 수중모터
―전기시설(배전반)
1,364
1,264
100
4,217
240
780
900
600
500
1,197
34,581
15,470
11,970
2,000
1,500
14,770
11,970
1,800
1,000
1,023
798
225
1,058
558
500
2,260
1,860
400
3,400
2,400
1,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
1,000,000원 * 2식 =
260,000원 *10개 * 3대 * 1회 =
1,330원 * 15ℓ* 6시간 * 120일 * 3대 =
1,000,000원 * 3대 * 1회 =
350,000원 * 5개 * 3대 * 1회 =
○전시교량(서천교,평은교)긴급복구 비축자
재관리
○차량유지비(도로보수용 덤프트럭)
―타이어교체(15톤)
―유류대
―수리비
―스노우타이어교체
2,000
59,142
7,800
43,092
3,000
5,250
206 재료비
76,185
75,985
200
13,000원 * 800포 =
150,000원 * 70본 =
10,000원 * 1,000포 =
200원 * 20,000장 =
60,000원 * 100㎥ =
45,000원 * 200톤 =
4,000원 * 200포 =
35,000원 * 30롤 =
7,000원 * 9종 * 15개 =
300,000원 * 30개 =
500원 * 10개 *12월 * 17명 =
50,000원 * 20개 =
200,000원 * 10개 =
100,000원 * 15개 =
48,000원 * 20개소 * 7ℓ =
1,000원 * 200개소 * 6㎏ =
70,000원 * 3개 * 5개소 =
01 재료비
○도로보수용 재료구입
―록하드
―배수관(1,000 - 600mm)
―염화칼슘
―빙방사PP포대
○도로 긴급보수용 작업자재 구입
―레미콘
―아스콘
―시멘트
―보온덮개
○도로 긴급보수용 작업도구 구입
―삽등 9종
―반사경(D1000)
―작업용 장갑
○표지판 제작
―빙방사표지판
―위험표지판
―갈매기표지판
○과속방지턱 도색용 도료구입
―페인트
―유리알
○교량 난간도색 도료
76,185
200
75,985
34,900
10,400
10,500
10,000
4,000
16,850
6,000
9,000
800
1,050
10,965
945
9,000
1,020
4,500
1,000
2,000
1,500
7,920
6,720
1,200
1,050
401 시설비및부대비
1,289,000
1,434,500
△145,500
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
20,000원 * 1,000㎡ =
500,000원 * 500m * 0.99 =
500,000원 * 500m * 0.99 =
1,000,000원 * 100a* 0.99 =
1,000,000원 * 100m * 0.99 =
70,000원 * 300등 =
75,000원 * 300등 =
6,000,000원 * 7개소 =
2,600,000원 * 135개소 * 99/100 =
10,000,000원 * 10개 * 99/100 =
950,000,000원 * 1/100 =
2,600,000원 * 135개소 * 1/100 =
30,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 10개 * 1/100 =
03 토지매입비
○도로편입미불용지 토지매입비
04 시설비
○시도 및 농어촌도로 사면보수공사
○시도 및 농어촌도로 측구정비공사
○시가지 포장덧씌우기공사
○시도 및 농어촌도로 차선도색공사
○가로등, 보안등 점멸기 교체
○가로등, 보안등 유지보수
○교량 정밀점검용역
○가로등 조도개선사업
○도로표지판 정비
06 시설부대비
○도로유지보수사업 부대비
○가로등 조도개선사업 시설부대비
○도로정비, 제설작업등 장비임차비
○도로표지판 정비
20,000
1,224,990
44,010
20,000
0
20,000
△164,066
1,389,056
247,500
247,500
99,000
99,000
21,000
22,500
42,000
347,490
99,000
3,676
40,334
9,500
3,510
30,000
1,000
405 자산취득비
12,000
0
12,000
12,000,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○플로터(도면프린터)
12,000
12,000
0
12,000
개발촉진지구지원사업(국)
214,000
2,232,044
△2,018,044
[균 214,000]
2,232,044
401 시설비및부대비
214,000
2,232,044
△2,018,044
[균 214,000]
2,232,044
1,000,000,000원 * 0.214㎞ * 0.99 =
04 시설비
○ 봉현 - 예천상리(2공구)도로 확포장공사
06 시설부대비
211,860
[균 211,860]
2,140
△2,016,940
2,228,800
211,860
[균 211,860]
△1,104
3,244
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
1,000,000,000원 * 0.214㎞ * 0.01 =
○ 봉현 - 예천상리(2공구)도로 확포장공사
[균 2,140]
2,140
[균 2,140]
주민숙원도로사업(도)
920,000
780,000
140,000
[도 460,000]
780,000
[시 460,000]
780,000
401 시설비및부대비
920,000
780,000
140,000
[도 460,000]
780,000
[시 460,000]
780,000
38,800,000원 * 1식 =
5,000㎡ * 16,000원 =
1,000,000,000원 * 0.2㎞ * 0.99 =
1,000,000,000원 * 0.08㎞ * 0.99 =
1,000,000,000원 * 0.16㎞ * 0.99 =
1,000,000,000원 * 0.2㎞ * 0.99 =
1,000,000,000원 * 0.16㎞ * 0.99 =
02 실시설계비
○주민숙원도로사업(묵리도로확포장)
03 토지매입비
○주민숙원도로사업(묵리도로확포장)
04 시설비
○지역현안도로사업(봉래∼화감도로확포장)
○주민숙원도로사업(묵리도로확포장)
○지역현안도로사업(줄포∼내줄도로확포장)
○지역현안도로사업(만방도로확포장)
○지역현안도로사업(신암∼두월도로확포장)
06 시설부대비
38,800
80,000
[도 20,800]
[시 59,200]
792,000
[도 100,000]
[시 98,000]
[도 79,200]
[도 80,000]
[시 78,400]
[도 100,000]
[시 98,000]
[도 80,000]
[시 78,400]
9,200
38,800
0
38,800
80,000
0
80,000
[도 20,800]
[시 59,200]
19,800
772,200
198,000
[도 100,000]
[시 98,000]
79,200
[도 79,200]
158,400
[도 80,000]
[시 78,400]
198,000
[도 100,000]
[시 98,000]
158,400
[도 80,000]
[시 78,400]
1,400
7,800
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
1,000,000,000원 * 0.2㎞ * 0.01 =
1,000,000,000원 * 0.16㎞ * 0.01 =
1,000,000,000원 * 0.2㎞ * 0.01 =
1,000,000,000원 * 0.16㎞ * 0.01 =
2,000,000원 * 1식 =
○지역현안도로사업(봉래∼화감도로확포장)
○지역현안도로사업(줄포∼내줄도로확포장)
○지역현안도로사업(만방도로확포장)
○지역현안도로사업(신암∼두월도로확포장)
○주민숙원도로사업(묵리도로확포장)
2,000
1,600
2,000
1,600
2,000
국내투자기반조성(도)
250,000
0
250,000
[도 250,000]
0
401 시설비및부대비
250,000
0
250,000
[도 250,000]
0
1,000,000,000원 * 0.25㎞ * 0.99 =
1,000,000,000원 * 0.25㎞ * 0.01 =
04 시설비
○ 아지동종합레저타운 진입로(시도 12호)
06 시설부대비
○ 아지동종합레저타운 진입로(시도 12호)
247,500
[도 247,500]
2,500
[도 2,500]
247,500
0
247,500
[도 247,500]
2,500
0
2,500
[도 2,500]
교통사고잦은곳개선(국)
200,000
500,000
△300,000
[균 100,000]
500,000
[시 100,000]
500,000
401 시설비및부대비
200,000
500,000
△300,000
[균 100,000]
500,000
[시 100,000]
500,000
882㎡ * 100,000원 =
1,000,000,000원 * 0.11㎞ * 0.98 =
1,000,000,000원 * 0.2㎞ * 0.02 =
03 토지매입비
○ 문정교차로 개선사업
04 시설비
○ 문정교차로 개선사업
06 시설부대비
○ 문정교차로 개선사업
88,200
107,800
[균 100,000]
[시 7,800]
4,000
88,200
0
88,200
△389,700
497,500
107,800
[균 100,000]
[시 7,800]
1,500
2,500
4,000
위험도로구조개선(국)
900,000
738,000
162,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:시도 및 농어촌도로 사업
위험도로구조개선(국)
[균 450,000]
738,000
[시 450,000]
738,000
401 시설비및부대비
900,000
738,000
162,000
[균 450,000]
738,000
[시 450,000]
738,000
1,000,000,000원 * 0.764㎞ * 0.99 =
1,000,000,000원 * 0.136㎞ * 0.99 =
1,000,000,000원 * 0.764㎞ * 0.01 =
1,000,000,000원 * 0.136㎞ * 0.01 =
04 시설비
○ 이산 원리도로 보차도 설치
○ 문수 적동도로 보차도 설치
06 시설부대비
○ 이산 원리도로 보차도 설치
○ 문수 적동도로 보차도 설치
891,000
[균 382,000]
[시 374,360]
[균 68,000]
[시 66,640]
9,000
156,690
734,310
756,360
[균 382,000]
[시 374,360]
134,640
[균 68,000]
[시 66,640]
5,310
3,690
7,640
1,360
도로점용 관리
70,750
53,100
17,650
국유재산 관리
19,750
12,600
7,150
201 일반운영비
250
12,600
△12,350
100원 * 500매 * 5종 =
01 사무관리비
○국유재산관련 서식 유인
250
△12,350
12,600
250
401 시설비및부대비
19,500
0
19,500
400,000원 * 5필지 =
500,000원 * 35필지 =
06 시설부대비
○국유재산측량수수료(도로 및 하천)
―현황측량
―경계측량
19,500
19,500
0
19,500
2,000
17,500
노점상 정비
51,000
40,500
10,500
101 인건비
21,000
10,500
10,500
35,000원 * 4명 * 150일 =
10 기간제근로자등보수
○노점상 단속
21,000
10,500
10,500
21,000
307 민간이전
30,000
30,000
0
05 민간위탁금
30,000
30,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:도로점용 관리
30,000,000원 * 1식 =
○노점상 철거용역
30,000
건널목 관리
34,768
34,308
460
영일건널목관리
34,768
34,308
460
201 일반운영비
9,368
8,908
460
100,000원 * 2벌 * 4명 =
200,000원 * 1벌 * 4명 =
100,000원 * 1켤레 * 4명 =
200,000원 * 12월 =
20,000원 * 12월 =
10,000원 * 12월 =
1,000ℓ * 1.6ℓ * 24시간 * 120일 =
01 사무관리비
○청원경찰 피복비
―근무복(동,하복)
―외투
―단화
02 공공운영비
○공공요금 및 제새
―영일건널목 전기사용료
―영일건널목 상하수도료
―영일건널목 유선사용료
○연료비
―영일건널목 초소난방(석유)
2,000
7,368
2,000
2,000
800
800
400
460
6,908
2,760
2,400
240
120
4,608
4,608
403 자치단체등자본이전
25,400
25,400
0
25,000,000원 * 1식 =
100,000원 * 4회 =
02 공기관등에대한대행사업비
○영일건널목 기기보수부담금
―청원시설물 보수
―심선대여료
25,400
25,400
25,400
25,000
400
하천관리
3,660,486
3,068,608
591,878
[균 420,000]
3,068,608
[도 140,000]
3,068,608
[시 3,100,486]
3,068,608
하천관리
3,660,486
3,068,608
591,878
[균 420,000]
3,068,608
[도 140,000]
3,068,608
[시 3,100,486]
3,068,608
지방하천 개보수
2,088,000
1,979,932
108,068
401 시설비및부대비
1,888,000
1,233,312
654,688
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:하천관리
단위:하천관리
480,000원 * 1,000m * 12.5% =
20,000,000원 * 1식 =
900,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1식 =
2,000,000원 * 50m * 99.10/100 =
480,000원 * 1,000m * 87.2% =
300,000,000원 * 1식 * 99.28/100 =
2,500,000원 * 2회 * 2개소 =
2,000,000원 * 50m * 0.9/100 =
700,000원 * 10대 * 2회 =
700,000원 * 10대 * 2회 =
480,000원 * 1,000m * 0.3% =
300,000,000원 * 1식 * 0.72/100 =
02 실시설계비
○서천제방 확장사업(제민루밑~제2가흥교)
○내성천 천본2제 개수공사
03 토지매입비
○서천 한정교~노벨리스 제방 개수공사
○내성천 천본2제 개수공사
04 시설비
○남원천 축제장 계단무대 설치
○서천제방 확장 사업(제민루밑~ 제2가흥교
)
○서천제방 시민휴식공원조성공사
○철재가도교(서천,남원천)설치 및 해제
06 시설부대비
○남원천 축제장 계단무대 설치
○남원천 하상정비 장비임차(인삼축제 행사
)
○서천 하상정비 장비임차
○서천 제방 확장 사업(제민루밑~제2가흥교
)
○서천제방 시민휴식공원조성공사 시설부대
80,000
950,000
825,500
32,500
80,000
0
60,000
20,000
950,000
0
900,000
50,000
△388,036
1,213,536
99,100
418,560
297,840
10,000
12,724
19,776
900
14,000
14,000
1,440
2,160
402 민간자본이전
200,000
0
200,000
200,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○역사생태체험 탐방로 정비(경북전문대~죽
계천 소수서원 경자바위)
200,000
200,000
0
200,000
하천시설물 관리
842,486
249,776
592,710
101 인건비
52,500
52,150
350
35,000원 * 10명 * 10일 =
35,000원 * 20명 * 50일 =
35,000원 * 2명 * 150일 =
35,000원 * 2명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○영일초등학교 주변 생태공원화훼류 식재
및 관리
○서천둔치 잔디관리(동 재배정분 포함)
○서천생활체육공원 시설물관리
○남원천 둔치 시설물 관리(풍기읍 재배정
분)
52,500
350
52,150
3,500
35,000
10,500
3,500
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:하천관리
단위:하천관리
201 일반운영비
84,800
84,800
0
1,800,000원 * 9월 =
1,600,000원 * 9월 =
900,000원 * 6월 =
1,000,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 9월 =
100,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
500,000원 * 5종 * 2회 =
500,000원 * 5종 * 2회 =
500,000원 * 5종 * 2회 =
500,000원 * 5종 * 2회 =
100,000원 * 12월 * 2회 =
1,000,000원 * 3대 * 1회 =
02 공공운영비
○서천폭포 가동 전기료
○시민운동장앞 폭포 가동 전기료
○문정폭포 가동 전기료
○육각정가로등, 라바보 가동전기료
○시민운동장앞 폭포 상,하수도료
○서천폭포 전기설비 안전관리대행수수료
○문정폭포 전기설비 안전관리대행수수료
○서천폭포 기계수리
○시민운동장앞 폭포 기계수리
○문정폭포 기계수리
○육각정가로등, 라바보 기계수리
○서천시설물 전기보수
○이동식 분수대 수리 및 전선교체
84,800
84,800
16,200
14,400
5,400
12,000
9,000
1,200
1,200
5,000
5,000
5,000
5,000
2,400
3,000
206 재료비
16,436
24,076
△7,640
5,000원 * 100포 * 2회 =
150,000원 * 10톤 * 2회 =
12,000원 * 2종 * 60병 =
1,000원 * 500포기 * 10종 =
20,000원 * 3종 * 10개 =
1,550원 * 200ℓ* 8월 =
2,600원 * 20ℓ * 8월 =
50,000원 * 50개 =
01 재료비
○조경관리재료 구입 - 비료
○조경관리재료 구입 - 퇴비
○조경관리재료 구입 - 농약(벚나무,느티
나무,연산홍등 화훼류)
○화훼초본류 구입 - 야생화
○작업도구 구입
○잔디깍기 유류대
―휘발유
―엔진오일
○육각정 및 인라인스케이트장 전구구입
16,436
△7,640
24,076
1,000
3,000
1,440
5,000
600
2,896
2,480
416
2,500
301 일반보상금
6,750
6,750
0
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:하천관리
단위:하천관리
5,000원 * 30명 * 90일 * 1/2 =
12 기타보상금
○서천생활체육공원관리 봉사단체 식비
6,750
6,750
6,750
308 자치단체등이전
682,000
0
682,000
682,000,000원 * 1식 =
05 자치단체간부담금
○수해상습지 개선사업
―홍교천(오계. 옹암지구)개수사업
682,000
682,000
0
682,000
682,000
서천 야외수영장 관리
30,000
27,000
3,000
307 민간이전
20,000
20,000
0
20,000,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○야외수영장 운영
20,000
20,000
0
20,000
401 시설비및부대비
10,000
7,000
3,000
5,000,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 2대 =
04 시설비
○야외수영장 시설물 설치 및 철거
06 시설부대비
○야외수영자운영 장비임차
5,000
5,000
5,000
0
5,000
△2,000
7,000
5,000
하도준설사업(국)
700,000
800,000
△100,000
[균 420,000]
800,000
[도 140,000]
800,000
[시 140,000]
800,000
401 시설비및부대비
700,000
800,000
△100,000
[균 420,000]
800,000
[도 140,000]
800,000
[시 140,000]
800,000
80,000,000원 * 1식 =
620,000원 * 1,000m * 99.37/100 =
02 실시설계비
○ 서천 상줄지구 하도준설사업
04 시설비
○ 서천 상줄지구 하도준설사업
06 시설부대비
80,000
616,094
[균 420,000]
[도 140,000]
[시 56,094]
3,906
80,000
0
80,000
△178,146
794,240
616,094
[균 420,000]
[도 140,000]
[시 56,094]
△1,854
5,760
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:하천관리
단위:하천관리
620,000원 * 1,000m * 0.63/100 =
○ 서천 상줄지구 하도준설사업
3,906
재해위험지 정비
1,733,000
3,297,248
△1,564,248
[균 1,310,000]
3,297,248
[도 317,900]
3,297,248
[시 105,100]
3,297,248
수해상습지 관리
1,733,000
3,297,248
△1,564,248
[균 1,310,000]
3,297,248
[도 317,900]
3,297,248
[시 105,100]
3,297,248
수해상습지개선사업(국)
400,000
2,464,068
△2,064,068
[균 240,000]
2,464,068
[도 104,000]
2,464,068
[시 56,000]
2,464,068
401 시설비및부대비
400,000
2,464,068
△2,064,068
[균 240,000]
2,464,068
[도 104,000]
2,464,068
[시 56,000]
2,464,068
150,000,000원 * 1식 =
1,000,000원 * 250m * 99.37/100 =
1,000,000원 * 250m * 0.63/100 =
02 실시설계비
○ 옥계천 장수지구 수해상습지개선사업
04 시설비
○ 옥계천 장수지구 수해상습지개선사업
○ 옥계천 장수지구 수해상습지개선사업
150,000
[도 95,575]
[시 54,425]
250,000
[균 240,000]
[도 8,425]
150,000
0
150,000
[도 95,575]
[시 54,425]
△2,206,292
2,456,292
248,425
[균 240,000]
[도 8,425]
1,575
자연재해위험지구정비(국)
1,333,000
833,180
499,820
[균 1,070,000]
833,180
[도 213,900]
833,180
[시 49,100]
833,180
401 시설비및부대비
825,000
833,180
△8,180
[균 562,000]
833,180
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:재해위험지 정비
단위:수해상습지 관리
401 시설비및부대비
[도 213,900]
833,180
[시 49,100]
833,180
1,000,000원 * 1,275m * 64.34588/100 =
1,000,000원 * 1,275m * 0.36/100 =
04 시설비
○ 서천사일지구 자연재해위험지구정비사업
(채무부담행위사업)
06 시설부대비
○ 서천사일지구 자연재해위험지구정비사업
820,410
[균 562,000]
[도 213,900]
[시 44,510]
4,590
△7,342
827,752
820,410
[균 562,000]
[도 213,900]
[시 44,510]
△838
5,428
4,590
403 자치단체등자본이전
508,000
0
508,000
[균 508,000]
0
508,000,000원 * 1식 =
02 공기관등에대한대행사업비
○ 서천사일지구 자연재해위험지구정비사업
508,000
[균 508,000]
508,000
0
508,000
[균 508,000]
농촌개발
13,063,483
10,770,342
2,293,141
[균 6,733,000]
10,770,342
[기 587,959]
10,770,342
[도 1,103,058]
10,770,342
[시 4,639,466]
10,770,342
농업기반조성
7,875,483
7,385,342
490,141
[균 3,665,000]
7,385,342
[기 587,959]
7,385,342
[도 815,058]
7,385,342
[시 2,807,466]
7,385,342
수리시설 개보수
1,230,000
1,275,500
△45,500
401 시설비및부대비
760,000
1,117,000
△357,000
50,000,000원 * 10개소 * 99/100 =
260,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 10개소 * 1/100 =
04 시설비
○수리시설물 보수정비사업비
○(시도12호선)배수로 정비
06 시설부대비
○수리시설물 보수정비사어 시설부대비
755,000
5,000
△353,950
1,108,950
495,000
260,000
△3,050
8,050
5,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농촌개발
단위:농업기반조성
402 민간자본이전
470,000
150,000
320,000
70,000,000원 * 1식 =
100,000,000원 * 1식 =
300,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○수리계 수리시설물 유지관리비 보조
02 민간대행사업비
○수리시설물 유지관리비보조(한국농촌공사
영주지사)
○벌사양수장 이설공사(한국농촌공사 영주
지사)
70,000
400,000
20,000
50,000
70,000
300,000
100,000
100,000
300,000
밭기반 정비(국)
3,048,751
2,286,000
762,751
[균 2,439,000]
2,286,000
[도 243,900]
2,286,000
[시 365,851]
2,286,000
401 시설비및부대비
3,048,751
2,286,000
762,751
[균 2,439,000]
2,286,000
[도 243,900]
2,286,000
[시 365,851]
2,286,000
25,406,250원 * 120㏊ * 3.15/100 =
25,406,250원 * 120㏊ * 96.49/100 =
25,406,250원 * 120㏊ * 0.36/100 =
02 실시설계비
○ 밭기반정비
04 시설비
○ 밭기반정비
06 시설부대비
○ 밭기반정비
96,036
[균 76,830]
[도 7,683]
[시 11,523]
2,941,739
[균 2,362,170]
[도 236,217]
[시 343,352]
10,976
96,036
0
96,036
[균 76,830]
[도 7,683]
[시 11,523]
663,959
2,277,780
2,941,739
[균 2,362,170]
[도 236,217]
[시 343,352]
2,756
8,220
10,976
기계화경작로 확포장(국)
1,247,501
624,000
623,501
[균 998,000]
624,000
[도 99,800]
624,000
[시 149,701]
624,000
401 시설비및부대비
1,247,501
624,000
623,501
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농촌개발
단위:농업기반조성
401 시설비및부대비
[균 998,000]
624,000
[도 99,800]
624,000
[시 149,701]
624,000
100,000,000 * 12.475㎞ * 2.99/100 =
100,000,000 * 12.475㎞ * 96.65/100 =
100,000,000 * 12.475㎞ * 0.36/100 =
02 실시설계비
○ 기계화경작로 확포장
04 시설비
○ 기계화경작로 확포장
06 시설부대비
○ 기계화경작로 확포장
37,301
[균 29,840]
[도 2,984]
[시 4,477]
1,205,709
[균 968,160]
[도 96,816]
[시 140,733]
4,491
37,301
0
37,301
[균 29,840]
[도 2,984]
[시 4,477]
585,640
620,069
1,205,709
[균 968,160]
[도 96,816]
[시 140,733]
560
3,931
4,491
소규모 용수개발(국)
456,000
1,198,000
△742,000
[균 228,000]
1,198,000
[도 91,200]
1,198,000
[시 136,800]
1,198,000
401 시설비및부대비
456,000
1,198,000
△742,000
[균 228,000]
1,198,000
[도 91,200]
1,198,000
[시 136,800]
1,198,000
456,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○ 소규모 용수개발
456,000
[균 228,000]
[도 91,200]
[시 136,800]
△630,318
1,086,318
456,000
[균 228,000]
[도 91,200]
[시 136,800]
노후위험저수지정비(도)
150,000
0
150,000
[도 45,000]
0
[시 105,000]
0
401 시설비및부대비
150,000
0
150,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농촌개발
단위:농업기반조성
401 시설비및부대비
[도 45,000]
0
[시 105,000]
0
150,000,000원 * 1식 * 3.5/100 =
150,000,000원 * 1식 * 95.78/100 =
150,000,000원 * 1식 * 0.72/100 =
02 실시설계비
○ 노후위험저수지 정비
04 시설비
○ 노후위험저수지 정비
06 시설부대비
○ 노후위험저수지 정비
5,250
[도 1,575]
[시 3,675]
143,670
[도 43,425]
[시 100,245]
1,080
5,250
0
5,250
[도 1,575]
[시 3,675]
143,670
0
143,670
[도 43,425]
[시 100,245]
1,080
0
1,080
관정 및 양수기 정비(도)
58,280
0
58,280
[도 5,828]
0
[시 52,452]
0
201 일반운영비
58,280
0
58,280
[도 5,828]
0
[시 52,452]
0
58,280,000원 * 1식 =
02 공공운영비
○ 관정 및 양수기 정비
58,280
[도 5,828]
[시 52,452]
58,280
0
58,280
[도 5,828]
[시 52,452]
재해예방 노후수리시설정비(도)
950,000
1,061,396
△111,396
[도 285,000]
1,061,396
[시 665,000]
1,061,396
401 시설비및부대비
950,000
1,061,396
△111,396
[도 285,000]
1,061,396
[시 665,000]
1,061,396
950,000,000원 * 1식 * 5.11/100 =
02 실시설계비
○ 재해예방 노후 수리시설정비
48,545
[도 14,563]
48,545
0
48,545
[도 14,563]
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농촌개발
단위:농업기반조성
950,000,000원 * 1식 * 94.26/100 =
950,000,000원 * 1식 * 0.63/100 =
04 시설비
○ 재해예방 노후 수리시설정비
06 시설부대비
○ 재해예방 노후 수리시설정비
[시 33,982]
895,470
[도 270,437]
[시 625,033]
5,985
[시 33,982]
△161,966
1,057,436
895,470
[도 270,437]
[시 625,033]
2,025
3,960
5,985
과수생산기반정비(도)
734,951
940,446
△205,495
[기 587,959]
940,446
[도 44,330]
940,446
[시 102,662]
940,446
401 시설비및부대비
734,951
940,446
△205,495
[기 587,959]
940,446
[도 44,330]
940,446
[시 102,662]
940,446
25,000,000원 * 29.398㏊ * 99.37/100 =
25,000,000원 * 29.398㏊ * 0.63/100 =
04 시설비
○ FTA 과수생산기반정비
06 시설부대비
○ FTA 과수생산기반정비
730,320
[기 587,959]
[도 44,330]
[시 98,031]
4,631
△203,356
933,676
730,320
[기 587,959]
[도 44,330]
[시 98,031]
△2,139
6,770
4,631
농촌환경정비
5,188,000
3,385,000
1,803,000
[균 3,068,000]
3,385,000
[도 288,000]
3,385,000
[시 1,832,000]
3,385,000
농촌마을 종합개발(국)
2,470,000
1,869,000
601,000
[균 1,976,000]
1,869,000
[도 148,000]
1,869,000
[시 346,000]
1,869,000
402 민간자본이전
2,470,000
1,484,000
986,000
[균 1,976,000]
1,484,000
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농촌개발
단위:농업기반조성
402 민간자본이전
[도 148,000]
1,484,000
[시 346,000]
1,484,000
764,000,000원 * 1식 =
1,706,000,000원 * 1식 =
02 민간대행사업비
○ 부석사권역 농촌마을종합개발
○ 천부산권역 농촌마을종합개발
2,470,000
[균 611,000]
[도 46,000]
[시 107,000]
[균 1,365,000]
[도 102,000]
[시 239,000]
986,000
1,484,000
764,000
[균 611,000]
[도 46,000]
[시 107,000]
1,706,000
[균 1,365,000]
[도 102,000]
[시 239,000]
문화마을 조성
1,158,000
0
1,158,000
402 민간자본이전
1,158,000
0
1,158,000
1,158,000,000원 * 1식 =
02 민간대행사업비
○봉현문화마을조성사업(한국농촌공사 영주
지사)
―시비부담금
1,158,000
1,158,000
0
1,158,000
1,158,000
농촌정주기반확충(국)
1,560,000
1,516,000
44,000
[균 1,092,000]
1,516,000
[도 140,000]
1,516,000
[시 328,000]
1,516,000
401 시설비및부대비
1,560,000
1,516,000
44,000
[균 1,092,000]
1,516,000
[도 140,000]
1,516,000
[시 328,000]
1,516,000
1,560,000,000원 * 1식 * 4.62/100 =
1,560,000,000원 * 1식 * 94.35/100 =
02 실시설계비
○ 농촌정주권개발
04 시설비
○ 농촌정주권개발
72,072
1,471,860
[균 1,092,000]
[도 140,000]
[시 239,860]
72,072
0
72,072
△28,560
1,500,420
1,471,860
[균 1,092,000]
[도 140,000]
[시 239,860]
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농촌개발
단위:농촌환경정비
1,560,000,000원 * 1식 * 1.03/100 =
06 시설부대비
○ 농촌정주권개발
16,068
488
15,580
16,068
행정운영경비(건설과)
661,542
654,707
6,835
[도 40,744]
654,707
[시 620,798]
654,707
인력운영비
541,472
498,837
42,635
[도 40,744]
498,837
[시 500,728]
498,837
인력운영비
350,222
498,837
△148,615
101 인건비
344,822
493,437
△148,615
191,250,000원 * 1/3 =
191,250,000원 * 1/12 =
191,250,000원 * 1.5/12 =
30,000원 * 17명 * 12월 =
20,000원 * 13명 * 12월 =
8,440원 * 15시간 * 17명 * 12월 =
45,000원 * 1.5 * 30일 * 17명 =
45,000원 * 17명 * 52주 =
183,600원 * 17명 * 12월 =
45,000원 * 17명 * 20일 =
15,000원 * 17명 * 12월 =
30,000원 * 17명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 3명 * 12월 =
80,000원 * 17명 * 12월 =
45,000원 * 6일 * 17명 =
50,000원 * 17명 * 12월 =
09 무기계약근로자보수
○수로원 인부임
―상여금
―정근수당
―명절휴가
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기타
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―근속가산수당
―연차유급휴가수당
―위험수당
―위생수당
―반장수당
―조장수당
―정액급식비
―유급휴일수당(설, 추석, 임시휴일)
―가계보조금
―자녀학비보조수당
344,822
△148,615
493,437
314,433
63,750
15,938
23,907
9,240
6,120
3,120
25,827
34,425
39,780
37,455
15,300
3,060
6,120
600
720
16,320
4,590
10,200
6,351
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비
385,000원 * 4명 * 4회 =
47,700원 * 1명 * 4회 =
850,000원 * 1회 =
50,000원 * 17명 * 12월 =
100,000원 * 1벌 * 17명 =
100,000원 * 1벌 * 17명 =
20,000원 * 1벌 * 17명 =
30,000원 * 1벌 * 17명 =
60,000원 * 1착 * 17명 =
15,000원 * 1착 * 17명 =
3,000원 * 17명 * 22일 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
ㆍ고등학생
ㆍ중학생
―선진지견학
○교통보조비
○피복비
―작업복
―방한복
―안전조끼
―우의
―작업화
―작업모
―간식비
○반장도로순찰유류대
6,160
191
850
10,200
18,989
1,700
1,700
340
510
1,020
255
13,464
1,200
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○건설과
4,200
4,200
4,200
204 직무수행경비
1,200
1,200
0
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○건설과장 직책급업무추진비
1,200
1,200
1,200
지방수로원 인건비 보조
191,250
0
191,250
[도 40,744]
0
[시 150,506]
0
101 인건비
191,250
0
191,250
[도 40,744]
0
[시 150,506]
0
45,000원 * 250일 * 17명 =
01 기본급
○수로원 인부임
191,250
[도 40,744]
[시 150,506]
191,250
0
191,250
[도 40,744]
[시 150,506]
기본경비
120,070
155,870
△35,800
기본경비
120,070
155,870
△35,800
201 일반운영비
26,990
62,790
△35,800
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:기본경비
10,000원 * 26박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 26명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 5대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 5대 =
200,000원 * 5회 * 1회 =
100,000원 * 26대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 26명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기 수리(대형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
26,990
△35,800
62,790
3,120
9,360
1,200
600
11,150
1,500
250
1,500
5,000
1,000
1,300
600
1,560
202 여비
93,080
93,080
0
20,000원 * 12일 * 26명 * 12월 =
70,000원 * 10일 * 26명 =
01 국내여비
○건설과 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
93,080
93,080
93,080
74,880
18,200
- 24 -