분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 본예산 전체 일반회계
총 계
305,400,000
5,520,531
299,879,469
5432.08%
정책사업비
236,529,336
4,858,795
231,670,541
4768.07%
재무활동
8,268,882
0
8,268,882
100.00%
행정운영경비
60,601,782
661,736
59,940,046
9058.00%
일반공공행정
27,518,585
920,065
26,598,520
2890.94%
입법및선거관리
998,824
0
998,824
100.00%
지방의회 운영 지원
998,824
0
998,824
100.00%
열린의회상 정립
97,480
0
97,480
100.00%
활기찬 의정추진
901,344
0
901,344
100.00%
지방행정ㆍ재정지원
1,233,980
0
1,233,980
100.00%
예산운영
1,233,980
0
1,233,980
100.00%
예산운영
99,940
0
99,940
100.00%
사회단체보조
600,000
0
600,000
100.00%
공통경비운영
534,040
0
534,040
100.00%
일반행정
25,285,781
920,065
24,365,716
2648.26%
기획조정
351,420
0
351,420
100.00%
시종합기획
305,420
0
305,420
100.00%
공약사항
46,000
0
46,000
100.00%
감사운영
40,495
0
40,495
100.00%
감사업무
40,495
0
40,495
100.00%
자치입법
74,092
0
74,092
100.00%
의회지원 및 자치입법
74,092
0
74,092
100.00%
행정혁신 및 평가
80,460
0
80,460
100.00%
행정혁신
51,600
0
51,600
100.00%
평가
28,860
0
28,860
100.00%
지방행정 역량 강화
2,682,658
0
2,682,658
100.00%
청사및문서관리
337,269
0
337,269
100.00%
공무원업무능력향상
2,324,433
0
2,324,433
100.00%
과거사정리
20,956
0
20,956
100.00%
자치행정 구현
2,227,282
0
2,227,282
100.00%
시민중심의 열린시정
433,960
0
433,960
100.00%
고객중심의 행정서비스 제공
410,829
0
410,829
100.00%
주민자치기반강화
773,260
0
773,260
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
국내외도시간교류협력추진
609,233
0
609,233
100.00%
글로벌인재양성특구추진
2,269,627
0
2,269,627
100.00%
외국어국제화교육강화사업
1,140,297
0
1,140,297
100.00%
교육환경개선사업
1,129,330
0
1,129,330
100.00%
자원봉사센터 운영
119,496
0
119,496
100.00%
자원봉사센터운영
119,496
0
119,496
100.00%
주요시책 전략적 홍보
528,040
0
528,040
100.00%
시정홍보
528,040
0
528,040
100.00%
정보화사업
3,024,992
0
3,024,992
100.00%
행정 정보화 추진
2,518,212
0
2,518,212
100.00%
지역정보화 추진
506,780
0
506,780
100.00%
통신관리
440,555
0
440,555
100.00%
통신관리
440,555
0
440,555
100.00%
통계조사
43,067
0
43,067
100.00%
통계조사
43,067
0
43,067
100.00%
자주재원확충
465,865
527,465
△61,600
△11.68%
지방세 부과징수
235,750
261,620
△25,870
△9.89%
체납액 징수
45,585
70,265
△24,680
△35.12%
세외수입 부과징수
25,110
22,820
2,290
10.04%
개별주택가격조사
153,930
167,270
△13,340
△7.98%
세원발굴
5,490
5,490
0
0.00%
회계관리
76,330
0
76,330
100.00%
결산관리
76,330
0
76,330
100.00%
물품관리
531,703
0
531,703
100.00%
물품관리
531,703
0
531,703
100.00%
재산관리
4,341,980
0
4,341,980
100.00%
청사관리
3,808,480
0
3,808,480
100.00%
국공유 재산관리
533,500
0
533,500
100.00%
민원행정
143,642
0
143,642
100.00%
민원행정서비스제공
117,592
0
117,592
100.00%
차량등록관리
26,050
0
26,050
100.00%
식품위생관리
36,904
0
36,904
100.00%
식품위생업소 관리
36,904
0
36,904
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
새마을운동 활성화
349,884
0
349,884
100.00%
국민운동단체 육성
349,884
0
349,884
100.00%
시민운동장관리
134,793
0
134,793
100.00%
국민체육센터 관리
59,630
0
59,630
100.00%
체육시설관리
75,163
0
75,163
100.00%
풍기읍사업
642,296
0
642,296
100.00%
풍기읍관리
223,146
0
223,146
100.00%
소규모주민편익사업
419,150
0
419,150
100.00%
이산면 사업경비
428,337
0
428,337
100.00%
이산면 관리
130,387
0
130,387
100.00%
소규모 주민편익사업
297,950
0
297,950
100.00%
평은면 사업
377,202
0
377,202
100.00%
평은면 관리
104,502
0
104,502
100.00%
소규모 주민편익 사업
272,700
0
272,700
100.00%
문수면 사업경비
372,467
0
372,467
100.00%
문수면 관리
109,867
0
109,867
100.00%
소규모 주민편익사업
262,600
0
262,600
100.00%
장수면사업경비
439,241
0
439,241
100.00%
장수면 관리
126,141
0
126,141
100.00%
소규모 주민편익사업
313,100
0
313,100
100.00%
안정면 사업
502,047
0
502,047
100.00%
안정면 관리
142,487
0
142,487
100.00%
소규모 주민편익 사업
359,560
0
359,560
100.00%
봉현면사업
411,453
0
411,453
100.00%
봉현면 관리
128,653
0
128,653
100.00%
소규모 주민편익사업
282,800
0
282,800
100.00%
순흥면 사업경비
394,655
0
394,655
100.00%
순흥면 관리
111,855
0
111,855
100.00%
소규모 주민숙원편익사업
282,800
0
282,800
100.00%
단산면 사업경비
422,989
0
422,989
100.00%
단산면 관리
125,039
0
125,039
100.00%
소규모 주민편익사업
297,950
0
297,950
100.00%
부석면사업
515,538
0
515,538
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
부석면관리
162,038
0
162,038
100.00%
소규모 주민편익사업
353,500
0
353,500
100.00%
(상망동) 사업
359,253
0
359,253
100.00%
(상망동) 관리
126,953
0
126,953
100.00%
소규모 주민편익사업
232,300
0
232,300
100.00%
하망동 사업경비
314,613
0
314,613
100.00%
하망동 관리
112,613
0
112,613
100.00%
소규모 주민편익사업
202,000
0
202,000
100.00%
영주1동 사업
253,563
0
253,563
100.00%
영주1동 관리
122,263
0
122,263
100.00%
소규모 주민숙원사업
131,300
0
131,300
100.00%
(영주2동) 사업
173,893
0
173,893
100.00%
(영주2동) 관리
93,093
0
93,093
100.00%
소규모 주민편익사업
80,800
0
80,800
100.00%
휴천1동사업
305,788
0
305,788
100.00%
휴천1동 관리
83,588
0
83,588
100.00%
소규모 주민편익사업
222,200
0
222,200
100.00%
(휴천2동)사업
276,024
0
276,024
100.00%
(휴천2동)관리
124,524
0
124,524
100.00%
소규모 주민편익사업
151,500
0
151,500
100.00%
휴천3동 사업경비
385,194
0
385,194
100.00%
휴천3동 관리
112,494
0
112,494
100.00%
주민숙원사업
272,700
0
272,700
100.00%
가흥1동 사업경비
363,614
392,600
△28,986
△7.38%
가흥1동 관리
121,214
130,200
△8,986
△6.90%
소규모 주민편익사업
242,400
262,400
△20,000
△7.62%
가흥2동사업
346,889
0
346,889
100.00%
가흥2동 관리
104,489
0
104,489
100.00%
소규모 주민편익사업
242,400
0
242,400
100.00%
재무활동(민원봉사과)
37,440
0
37,440
100.00%
내부거래지출
37,440
0
37,440
100.00%
공공질서및안전
5,426,652
0
5,426,652
100.00%
재난방재ㆍ민방위
5,426,652
0
5,426,652
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
재해위험지 정비
1,733,000
0
1,733,000
100.00%
수해상습지 관리
1,733,000
0
1,733,000
100.00%
재난관리
3,085,464
0
3,085,464
100.00%
재난관리 기능강화
243,092
0
243,092
100.00%
재난이재민 구호
13,300
0
13,300
100.00%
소하천 정비
2,829,072
0
2,829,072
100.00%
민방위 관리
371,241
0
371,241
100.00%
민방위 교육
31,536
0
31,536
100.00%
민방위 장비관리
102,740
0
102,740
100.00%
병무관리
236,965
0
236,965
100.00%
재무활동(재난안전관리과)
236,947
0
236,947
100.00%
내부거래지출
236,947
0
236,947
100.00%
교육
50,680
0
50,680
100.00%
평생ㆍ직업교육
50,680
0
50,680
100.00%
평생학습 체제 구축
50,680
0
50,680
100.00%
평생학습 체제 구축
50,680
0
50,680
100.00%
문화및관광
17,964,197
0
17,964,197
100.00%
문화예술
4,397,060
0
4,397,060
100.00%
문화예술진흥
4,397,060
0
4,397,060
100.00%
문화시설관리
2,632,256
0
2,632,256
100.00%
문화예술지원
641,604
0
641,604
100.00%
지역축제 및 문화예술제 추진
1,123,200
0
1,123,200
100.00%
관광
5,080,685
0
5,080,685
100.00%
관광 기반 확충 및 관리
5,080,685
0
5,080,685
100.00%
관광홍보 및 상품개발
952,190
0
952,190
100.00%
관광자원개발
4,128,495
0
4,128,495
100.00%
체육
2,586,116
0
2,586,116
100.00%
체육인프라 구축
2,586,116
0
2,586,116
100.00%
체육시설 확충
305,000
0
305,000
100.00%
체육환경 조성
2,281,116
0
2,281,116
100.00%
문화재
5,900,336
0
5,900,336
100.00%
문화재보전 및 전승
4,592,614
0
4,592,614
100.00%
유형문화재관리
4,589,014
0
4,589,014
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
무형문화재관리
3,600
0
3,600
100.00%
문화유적권관리
1,307,722
0
1,307,722
100.00%
소수서원 관리
188,300
0
188,300
100.00%
소수박물관 운영
547,364
0
547,364
100.00%
선비촌 운영
572,058
0
572,058
100.00%
환경보호
15,601,613
0
15,601,613
100.00%
상하수도ㆍ수질
10,586,048
0
10,586,048
100.00%
오·폐수 관리
79,683
0
79,683
100.00%
수질관리
79,683
0
79,683
100.00%
상수도 관리
1,648,811
0
1,648,811
100.00%
간이상수도 관리
968,560
0
968,560
100.00%
농촌농업생활용수 관리
680,251
0
680,251
100.00%
하수도 관리
4,183,003
0
4,183,003
100.00%
지방하수도 관리
600,000
0
600,000
100.00%
하수처리 시설
3,583,003
0
3,583,003
100.00%
재무활동(환경보호과)
246,240
0
246,240
100.00%
내부거래지출
246,240
0
246,240
100.00%
재무활동(수도사업소)
4,428,311
0
4,428,311
100.00%
내부거래지출
4,428,311
0
4,428,311
100.00%
폐기물
4,179,655
0
4,179,655
100.00%
폐기물감량
3,929,468
0
3,929,468
100.00%
폐기물기반시설 관리
597,612
0
597,612
100.00%
쓰레기 처리
3,311,314
0
3,311,314
100.00%
환경미화원 관리
20,542
0
20,542
100.00%
폐기물관리
250,187
0
250,187
100.00%
쓰레기매립장 운영
154,187
0
154,187
100.00%
분뇨처리장 운영
96,000
0
96,000
100.00%
대기
84,240
0
84,240
100.00%
대기오염관리
84,240
0
84,240
100.00%
대기 환경조성
42,990
0
42,990
100.00%
환경개선부담금
41,250
0
41,250
100.00%
자연
53,590
0
53,590
100.00%
자연환경 관리
53,590
0
53,590
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
자연환경 보전
53,590
0
53,590
100.00%
환경보호일반
698,080
0
698,080
100.00%
자연환경보전
698,080
0
698,080
100.00%
친환경관리
698,080
0
698,080
100.00%
사회복지
62,720,613
50,000
62,670,613
125341.23%
기초생활보장
21,307,725
0
21,307,725
100.00%
국민기초생활보장
17,788,390
0
17,788,390
100.00%
저소득층기초생활보장
17,788,390
0
17,788,390
100.00%
저소득층 생활안정 지원
2,008,618
0
2,008,618
100.00%
자활사업
2,008,618
0
2,008,618
100.00%
재무활동(주민생활지원과)
1,510,717
0
1,510,717
100.00%
내부거래지출
1,510,717
0
1,510,717
100.00%
취약계층지원
8,087,870
0
8,087,870
100.00%
취약계층 지원
1,065,195
0
1,065,195
100.00%
취약계층지원
1,065,195
0
1,065,195
100.00%
장애인 복지증진
7,022,675
0
7,022,675
100.00%
장애인 복지증진
7,022,675
0
7,022,675
100.00%
보육ㆍ가족및여성
9,167,163
0
9,167,163
100.00%
여성 복지증진
425,891
0
425,891
100.00%
여성복지 증진
425,891
0
425,891
100.00%
아동보육 가족지원
8,425,900
0
8,425,900
100.00%
아동보육 가족지원
8,425,900
0
8,425,900
100.00%
여성복지증진
315,372
0
315,372
100.00%
여성교육 사업
295,372
0
295,372
100.00%
여성봉사활동지원사업
20,000
0
20,000
100.00%
노인ㆍ청소년
20,099,670
0
20,099,670
100.00%
노인복지 증진
19,010,724
0
19,010,724
100.00%
화장장 운영
56,260
0
56,260
100.00%
노인복지 증진
12,501,165
0
12,501,165
100.00%
경로당 운영사업
931,669
0
931,669
100.00%
사회복지시설 지원
5,521,630
0
5,521,630
100.00%
청소년 육성 및 보호
1,088,946
0
1,088,946
100.00%
청소년 육성
1,088,946
0
1,088,946
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
노동
367,785
0
367,785
100.00%
공공근로 및 직업안정
367,785
0
367,785
100.00%
공공근로 및 직업안정
367,785
0
367,785
100.00%
보훈
234,400
0
234,400
100.00%
국가보훈 관리
234,400
0
234,400
100.00%
보훈관련지원
234,400
0
234,400
100.00%
주택
3,456,000
50,000
3,406,000
6812.00%
주거 환경 개선
3,456,000
50,000
3,406,000
6812.00%
주거환경 개선
3,456,000
50,000
3,406,000
6812.00%
보건
3,571,944
0
3,571,944
100.00%
보건의료
3,571,944
0
3,571,944
100.00%
보건사업 활성화
1,924,082
0
1,924,082
100.00%
보건행정관리
917,582
0
917,582
100.00%
의약무 행정
254,970
0
254,970
100.00%
저출산 대책사업
657,704
0
657,704
100.00%
진료민원 업무
93,826
0
93,826
100.00%
시민건강 증진
1,647,862
0
1,647,862
100.00%
건강증진 사업
823,265
0
823,265
100.00%
방문보건 사업
317,588
0
317,588
100.00%
예방관리 사업
507,009
0
507,009
100.00%
농림해양수산
43,027,476
1,412,790
41,614,686
2945.57%
농업ㆍ농촌
35,607,896
1,412,790
34,195,106
2420.40%
농촌개발
13,063,483
6,770
13,056,713
192861.34%
농업기반조성
7,875,483
6,770
7,868,713
116229.14%
농촌환경정비
5,188,000
0
5,188,000
100.00%
농촌복지기반확충
2,653,150
0
2,653,150
100.00%
농가지원
2,605,500
0
2,605,500
100.00%
농지관리위원 교육
47,650
0
47,650
100.00%
원예작물 기술개발
3,514,545
0
3,514,545
100.00%
안정적 재배기술 보급
187,870
0
187,870
100.00%
과수농업경쟁력 강화
3,195,675
0
3,195,675
100.00%
기타 과실류 경쟁력 강화
131,000
0
131,000
100.00%
새 소득원 개발 사업
255,836
0
255,836
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
과수 새기술 조기 정착
92,300
0
92,300
100.00%
과수품질 고급화 육성
163,536
0
163,536
100.00%
농업경쟁력 향상 지도사업
2,636,961
0
2,636,961
100.00%
효율적인 농업지도 기반조성
497,377
0
497,377
100.00%
경쟁력있는 농업전문인력육성
1,184,836
0
1,184,836
100.00%
고품질 식량작물 생산 기술보급
591,490
0
591,490
100.00%
농촌 생활문화 개선사업
363,258
0
363,258
100.00%
친환경농업 실현사업
3,925,169
0
3,925,169
100.00%
친환경농업 실현
3,925,169
0
3,925,169
100.00%
선진축산기반 조성(축산특작기술)
2,630,158
0
2,630,158
100.00%
한우산업 육성
538,815
0
538,815
100.00%
가축전염병 근절
785,816
0
785,816
100.00%
생산기반 구축 및 홍보
890,327
0
890,327
100.00%
친환경 축산 육성
398,700
0
398,700
100.00%
동물 보호
16,500
0
16,500
100.00%
축산지도 사업(축산특작기술)
323,538
0
323,538
100.00%
축산기술 보급
323,538
0
323,538
100.00%
소득작물 생산기술보급(축산특작기술)
81,930
0
81,930
100.00%
풍기인삼 명품화 기술
52,880
0
52,880
100.00%
새기술 보급
29,050
0
29,050
100.00%
특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)
3,073,990
0
3,073,990
100.00%
풍기인삼 경쟁력 강화
2,051,600
0
2,051,600
100.00%
특화작물 생산
1,022,390
0
1,022,390
100.00%
농업기술개발(축산특작기술)
626,596
0
626,596
100.00%
지역농업 기술개발
467,898
0
467,898
100.00%
농업체험학교 및 전시행사
158,698
0
158,698
100.00%
농산물 유통(유통마케팅과)
1,248,560
904,000
344,560
38.12%
유통기반구축
1,248,560
904,000
344,560
38.12%
농특산물 홍보
1,000,320
418,020
582,300
139.30%
농특산물 홍보
242,020
49,220
192,800
391.71%
농특산물 홍보
758,300
368,800
389,500
105.61%
브랜드 개발
573,660
84,000
489,660
582.93%
농특산물 브랜드 개발
573,660
84,000
489,660
582.93%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
임업ㆍ산촌
7,403,430
0
7,403,430
100.00%
산림자원 육성
2,895,030
0
2,895,030
100.00%
임업육성
1,963,304
0
1,963,304
100.00%
휴양림 관리
284,486
0
284,486
100.00%
산림소득증대
647,240
0
647,240
100.00%
산림자원 보호
1,689,150
0
1,689,150
100.00%
산림보호
1,294,849
0
1,294,849
100.00%
야생동물 보호
43,610
0
43,610
100.00%
임도 및 등산로 관리
350,691
0
350,691
100.00%
녹지 네트워크 구축
2,819,250
0
2,819,250
100.00%
녹지조경
2,819,250
0
2,819,250
100.00%
해양수산ㆍ어촌
16,150
0
16,150
100.00%
내수면 생산기반 조성(축산특작기술)
16,150
0
16,150
100.00%
내수면 환경 조성
16,150
0
16,150
100.00%
산업ㆍ중소기업
6,612,375
2,207,390
4,404,985
199.56%
산업진흥ㆍ고도화
6,433,450
2,207,390
4,226,060
191.45%
지역경제활성화
1,515,159
2,207,390
△692,231
△31.36%
재래시장환경개선
843,600
2,207,390
△1,363,790
△61.78%
재래시장 및 지역경기활성화
106,170
0
106,170
100.00%
상거래 질서확립
44,289
0
44,289
100.00%
기업육성 및 지원
484,700
0
484,700
100.00%
근로자 복지증진
36,400
0
36,400
100.00%
기업 및 투자유치
256,480
0
256,480
100.00%
기업 및 투자유치
256,480
0
256,480
100.00%
기업 및 투자유치
3,534,031
0
3,534,031
100.00%
공공사업 추진
3,534,031
0
3,534,031
100.00%
기업 및 투자유치
477,180
0
477,180
100.00%
관광, 레저사업 추진
477,180
0
477,180
100.00%
균형발전
650,600
0
650,600
100.00%
지역혁신체계 구축
650,600
0
650,600
100.00%
에너지및자원개발
178,925
0
178,925
100.00%
에너지 수급안정
178,925
0
178,925
100.00%
에너지안전 및 공급개선
178,925
0
178,925
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
수송및교통
20,961,907
0
20,961,907
100.00%
도로
14,275,879
0
14,275,879
100.00%
도로 유지관리
12,466,652
0
12,466,652
100.00%
시도 및 농어촌도로 사업
12,361,134
0
12,361,134
100.00%
도로점용 관리
70,750
0
70,750
100.00%
건널목 관리
34,768
0
34,768
100.00%
재무활동(기획감사팀)
1,809,227
0
1,809,227
100.00%
보전지출
1,809,227
0
1,809,227
100.00%
대중교통ㆍ물류등기타
6,686,028
0
6,686,028
100.00%
교통관리
6,686,028
0
6,686,028
100.00%
운송사업 관리
4,791,868
0
4,791,868
100.00%
교통시설 환경정비
1,894,160
0
1,894,160
100.00%
국토및지역개발
31,906,013
268,550
31,637,463
11780.85%
수자원
3,660,486
0
3,660,486
100.00%
하천관리
3,660,486
0
3,660,486
100.00%
하천관리
3,660,486
0
3,660,486
100.00%
지역및도시
27,599,727
268,550
27,331,177
10177.31%
광고물 관리
1,182,670
0
1,182,670
100.00%
옥외광고물 정비
1,182,670
0
1,182,670
100.00%
도시개발
15,919,968
0
15,919,968
100.00%
도시계획수립
2,095,451
0
2,095,451
100.00%
도시기반조성
12,642,365
0
12,642,365
100.00%
풍기온천장관리
1,182,152
0
1,182,152
100.00%
지역균형개발사업
8,327,363
0
8,327,363
100.00%
지역개발
8,327,363
0
8,327,363
100.00%
정보화 DB구축
403,200
0
403,200
100.00%
선진정보화 도시구현
403,200
0
403,200
100.00%
재무활동(도시개발과)
600,000
0
600,000
100.00%
내부거래지출
600,000
0
600,000
100.00%
건축행정
118,316
17,315
101,001
583.32%
건축행정시스템 구축
5,440
5,020
420
8.37%
엄정한 건축행정
112,876
12,295
100,581
818.06%
지적행정
1,048,210
251,235
796,975
317.22%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
지적관리
905,080
97,643
807,437
826.93%
지가관리
143,130
153,592
△10,462
△6.81%
산업단지
645,800
0
645,800
100.00%
지방산업단지 유지 및 운영
645,800
0
645,800
100.00%
산업단지관리
645,800
0
645,800
100.00%
예비비
9,436,163
0
9,436,163
100.00%
예비비
9,436,163
0
9,436,163
100.00%
예비비
9,436,163
0
9,436,163
100.00%
예비비
9,436,163
0
9,436,163
100.00%
기타
60,601,782
661,736
59,940,046
9058.00%
기타
60,601,782
661,736
59,940,046
9058.00%
행정운영경비(기획감사팀)
194,400
0
194,400
100.00%
인력운영비
80,400
0
80,400
100.00%
기본경비
114,000
0
114,000
100.00%
행정운영경비(경제활성화팀)
95,100
0
95,100
100.00%
인력운영비
5,400
0
5,400
100.00%
기본경비
89,700
0
89,700
100.00%
행정운영경비(투자유치팀)
75,600
0
75,600
100.00%
인력운영비
4,200
0
4,200
100.00%
기본경비
71,400
0
71,400
100.00%
행정운영경비(자치행정과)
10,087,242
0
10,087,242
100.00%
인력운영비
9,825,872
0
9,825,872
100.00%
기본경비
261,370
0
261,370
100.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
125,684
0
125,684
100.00%
인력운영비
27,534
0
27,534
100.00%
기본경비
98,150
0
98,150
100.00%
행정운영경비(사회복지과)
164,332
0
164,332
100.00%
인력운영비
54,432
0
54,432
100.00%
기본경비
109,900
0
109,900
100.00%
행정운영경비(정보통신과)
147,732
0
147,732
100.00%
인력운영비
27,632
0
27,632
100.00%
기본경비
120,100
0
120,100
100.00%
행정운영경비
241,880
232,600
9,280
3.99%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
인력운영비(세무과)
50,220
51,480
△1,260
△2.45%
기본경비(세무과)
191,660
181,120
10,540
5.82%
행정운영경비(회계과)
39,086,483
0
39,086,483
100.00%
인력운영비
38,961,393
0
38,961,393
100.00%
기본경비
125,090
0
125,090
100.00%
행정운영경비(민원봉사과)
122,670
0
122,670
100.00%
인력운영비
5,400
0
5,400
100.00%
기본경비
117,270
0
117,270
100.00%
행정운영경비(문화관광과)
156,064
0
156,064
100.00%
인력운영비
47,264
0
47,264
100.00%
기본경비
108,800
0
108,800
100.00%
행정운영경비(새마을교통과)
139,882
0
139,882
100.00%
인력운영비
31,382
0
31,382
100.00%
기본경비
108,500
0
108,500
100.00%
행정운영경비(환경보호과)
1,892,814
0
1,892,814
100.00%
인력운영비
1,717,824
0
1,717,824
100.00%
기본경비
174,990
0
174,990
100.00%
행정운영경비(산림녹지과)
129,150
0
129,150
100.00%
인력운영비
5,400
0
5,400
100.00%
기본경비
123,750
0
123,750
100.00%
행정운영경비(건설과)
661,542
0
661,542
100.00%
인력운영비
541,472
0
541,472
100.00%
기본경비
120,070
0
120,070
100.00%
행정운영경비(재난안전관리과)
73,760
0
73,760
100.00%
인력운영비
4,200
0
4,200
100.00%
기본경비
69,560
0
69,560
100.00%
행정운영경비(도시개발과)
350,874
0
350,874
100.00%
인력운영비
212,774
0
212,774
100.00%
기본경비
138,100
0
138,100
100.00%
행정운영경비(주택지적과)
183,410
168,330
15,080
8.96%
인력운영비(주택지적과)
5,880
5,820
60
1.03%
기본경비(주택지적과)
177,530
162,510
15,020
9.24%
행정운영경비(의회사무국)
268,310
0
268,310
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
인력운영비
108,320
0
108,320
100.00%
기본경비
159,990
0
159,990
100.00%
행정운영경비(보건사업과)
916,397
0
916,397
100.00%
인력운영비
498,149
0
498,149
100.00%
기본경비
418,248
0
418,248
100.00%
행정운영경비(건강관리과)
95,850
0
95,850
100.00%
인력운영비
5,400
0
5,400
100.00%
기본경비
90,450
0
90,450
100.00%
행정운영경비(농업기술센터-농정과수과)
783,426
0
783,426
100.00%
인력운영비
502,173
0
502,173
100.00%
기본경비
281,253
0
281,253
100.00%
행정운영경비(농업기술센터-농촌지도과)
134,400
0
134,400
100.00%
인력운영비
4,200
0
4,200
100.00%
기본경비
130,200
0
130,200
100.00%
행정운영경비(농업기술센터-축산특작기술
과)
118,330
0
118,330
100.00%
인력운영비
9,360
0
9,360
100.00%
기본경비
108,970
0
108,970
100.00%
행정운영경비(유통마케팅과)
54,550
86,484
△31,934
△36.92%
인력운영비
3,000
32,440
△29,440
△90.75%
기본경비
51,550
54,044
△2,494
△4.61%
행정운영경비(환경사업소)
103,151
0
103,151
100.00%
인력운영비
69,861
0
69,861
100.00%
기본경비
33,290
0
33,290
100.00%
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
280,399
0
280,399
100.00%
인력운영비
110,765
0
110,765
100.00%
기본경비
169,634
0
169,634
100.00%
행정운영경비(여성복지회관)
120,909
0
120,909
100.00%
인력운영비
34,153
0
34,153
100.00%
기본경비
86,756
0
86,756
100.00%
행정운영경비(시민운동장관리사무소)
222,287
0
222,287
100.00%
인력운영비
46,411
0
46,411
100.00%
기본경비
175,876
0
175,876
100.00%
행정운영경비(풍기읍)
560,446
0
560,446
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
인력운영비
383,558
0
383,558
100.00%
기본경비
176,888
0
176,888
100.00%
행정운영경비(이산면)
236,476
0
236,476
100.00%
인력운영비
138,350
0
138,350
100.00%
기본경비
98,126
0
98,126
100.00%
행정운영경비(평은면)
192,383
0
192,383
100.00%
인력운영비
96,495
0
96,495
100.00%
기본경비
95,888
0
95,888
100.00%
행정운영경비(문수면)
235,014
0
235,014
100.00%
인력운영비
136,160
0
136,160
100.00%
기본경비
98,854
0
98,854
100.00%
행정운영경비(장수면)
189,351
0
189,351
100.00%
인력운영비
94,831
0
94,831
100.00%
기본경비
94,520
0
94,520
100.00%
행정운영경비(안정면)
194,134
0
194,134
100.00%
인력운영비
96,394
0
96,394
100.00%
기본경비
97,740
0
97,740
100.00%
행정운영경비(봉현면)
188,093
0
188,093
100.00%
인력운영비
95,525
0
95,525
100.00%
기본경비
92,568
0
92,568
100.00%
행정운영경비(순흥면)
246,169
0
246,169
100.00%
인력운영비
143,587
0
143,587
100.00%
기본경비
102,582
0
102,582
100.00%
행정운영경비(단산면)
236,555
0
236,555
100.00%
인력운영비
135,851
0
135,851
100.00%
기본경비
100,704
0
100,704
100.00%
행정운영경비(부석면)
294,165
0
294,165
100.00%
인력운영비
186,717
0
186,717
100.00%
기본경비
107,448
0
107,448
100.00%
행정운영경비(상망동)
119,727
0
119,727
100.00%
인력운영비
40,153
0
40,153
100.00%
기본경비
79,574
0
79,574
100.00%
행정운영경비(하망동)
107,489
0
107,489
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
최종 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
인력운영비
40,153
0
40,153
100.00%
기본경비
67,336
0
67,336
100.00%
행정운영경비(영주1동)
113,994
0
113,994
100.00%
인력운영경비
43,414
0
43,414
100.00%
기본경비
70,580
0
70,580
100.00%
행정운영경비(영주2동)
97,971
0
97,971
100.00%
인력운영비
36,891
0
36,891
100.00%
기본경비
61,080
0
61,080
100.00%
행정운영경비(휴천1동)
102,255
0
102,255
100.00%
인력운영비
36,891
0
36,891
100.00%
기본경비
65,364
0
65,364
100.00%
행정운영경비(휴천2동)
114,627
0
114,627
100.00%
인력운영비
40,153
0
40,153
100.00%
기본경비
74,474
0
74,474
100.00%
행정운영경비(휴천3동)
112,101
0
112,101
100.00%
인력운영비
40,153
0
40,153
100.00%
기본경비
71,948
0
71,948
100.00%
행정운영경비(가흥1동)
125,331
174,322
△48,991
△28.10%
인력운영비
46,675
52,460
△5,785
△11.03%
기본경비
78,656
121,862
△43,206
△35.45%
행정운영경비(가흥2동)
108,873
0
108,873
100.00%
인력운영비
40,153
0
40,153
100.00%
기본경비
68,720
0
68,720
100.00%