2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
【 기 능 별 】
(단위:천원)
세 출 총 괄 표
분야ㆍ부문
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
전년도예산액
총 계
318,200,000
100.00 %
287,200,000
100.00 %
31,000,000
10.79 %
010 일반공공행정
27,518,585
8.65 %
22,201,033
7.73 %
5,317,552
23.95 %
011 입법및선거관리
998,824
0.31 %
861,964
0.30 %
136,860
15.88 %
013 지방행정ㆍ재정지원
1,233,980
0.39 %
1,101,930
0.38 %
132,050
11.98 %
016 일반행정
25,285,781
7.95 %
20,237,139
7.05 %
5,048,642
24.95 %
020 공공질서및안전
5,426,652
1.71 %
6,350,235
2.21 %
△923,583
△14.54 %
025 재난방재ㆍ민방위
5,426,652
1.71 %
6,350,235
2.21 %
△923,583
△14.54 %
050 교육
50,680
0.02 %
0
0.00 %
50,680
100.00 %
053 평생ㆍ직업교육
50,680
0.02 %
0
0.00 %
50,680
100.00 %
060 문화및관광
17,964,197
5.65 %
18,212,984
6.34 %
△248,787
△1.37 %
061 문화예술
4,397,060
1.38 %
2,672,037
0.93 %
1,725,023
64.56 %
062 관광
5,080,685
1.60 %
10,149,959
3.53 %
△5,069,274
△49.94 %
063 체육
2,586,116
0.81 %
2,112,523
0.74 %
473,593
22.42 %
064 문화재
5,900,336
1.85 %
3,278,465
1.14 %
2,621,871
79.97 %
070 환경보호
17,528,613
5.51 %
15,306,371
5.33 %
2,222,242
14.52 %
071 상하수도ㆍ수질
12,513,048
3.93 %
11,559,913
4.03 %
953,135
8.25 %
072 폐기물
4,179,655
1.31 %
3,280,623
1.14 %
899,032
27.40 %
073 대기
84,240
0.03 %
343,705
0.12 %
△259,465
△75.49 %
074 자연
53,590
0.02 %
92,150
0.03 %
△38,560
△41.84 %
076 환경보호일반
698,080
0.22 %
29,980
0.01 %
668,100
2228.49 %
080 사회복지
66,841,613
21.01 %
60,046,311
20.91 %
6,795,302
11.32 %
081 기초생활보장
23,846,725
7.49 %
21,782,433
7.58 %
2,064,292
9.48 %
082 취약계층지원
8,087,870
2.54 %
6,691,611
2.33 %
1,396,259
20.87 %
084 보육ㆍ가족및여성
9,167,163
2.88 %
8,408,197
2.93 %
758,966
9.03 %
085 노인ㆍ청소년
20,099,670
6.32 %
14,838,010
5.17 %
5,261,660
35.46 %
086 노동
367,785
0.12 %
374,302
0.13 %
△6,517
△1.74 %
087 보훈
234,400
0.07 %
0
0.00 %
234,400
100.00 %
088 주택
3,456,000
1.09 %
6,644,758
2.31 %
△3,188,758
△47.99 %
089 사회복지일반
1,582,000
0.50 %
1,307,000
0.46 %
275,000
21.04 %
090 보건
3,571,944
1.12 %
4,667,265
1.63 %
△1,095,321
△23.47 %
091 보건의료
3,571,944
1.12 %
4,667,265
1.63 %
△1,095,321
△23.47 %
100 농림해양수산
43,027,476
13.52 %
40,633,627
14.15 %
2,393,849
5.89 %
101 농업ㆍ농촌
35,607,896
11.19 %
34,861,939
12.14 %
745,957
2.14 %
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
【 기 능 별 】
(단위:천원)
분야ㆍ부문
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
전년도예산액
102 임업ㆍ산촌
7,403,430
2.33 %
5,757,548
2.00 %
1,645,882
28.59 %
103 해양수산ㆍ어촌
16,150
0.01 %
14,140
0.00 %
2,010
14.21 %
110 산업ㆍ중소기업
6,612,375
2.08 %
6,026,367
2.10 %
586,008
9.72 %
114 산업진흥ㆍ고도화
6,433,450
2.02 %
5,991,688
2.09 %
441,762
7.37 %
115 에너지및자원개발
178,925
0.06 %
34,679
0.01 %
144,246
415.95 %
120 수송및교통
20,961,907
6.59 %
16,644,251
5.80 %
4,317,656
25.94 %
121 도로
14,275,879
4.49 %
10,895,554
3.79 %
3,380,325
31.02 %
126 대중교통ㆍ물류등기타
6,686,028
2.10 %
5,748,697
2.00 %
937,331
16.31 %
140 국토및지역개발
38,432,517
12.08 %
30,132,853
10.49 %
8,299,664
27.54 %
141 수자원
4,794,990
1.51 %
4,883,201
1.70 %
△88,211
△1.81 %
142 지역및도시
29,229,727
9.19 %
23,179,652
8.07 %
6,050,075
26.10 %
143 산업단지
4,407,800
1.39 %
2,070,000
0.72 %
2,337,800
112.94 %
160 예비비
9,436,163
2.97 %
7,492,256
2.61 %
1,943,907
25.95 %
161 예비비
9,436,163
2.97 %
7,492,256
2.61 %
1,943,907
25.95 %
900 기타
60,827,278
19.12 %
59,486,447
20.71 %
1,340,831
2.25 %
901 기타
60,827,278
19.12 %
59,486,447
20.71 %
1,340,831
2.25 %